4月8日上午,灃西集團召開審計委員會第三次會議,集團黨委書記、董事長、審計委員會主任楊建柱主持會議并講話,紀委書記尚海峰,副總經(jīng)理鄧朝顯、秦繼紅、張桂林,總經(jīng)理助理王莉參加。
會議傳達學習了國資委《關于做好2022年中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設與監(jiān)督工作有關事項的通知》精神,通報了集團2021年內(nèi)部控制評價情況,聽取了集團2021年審計、內(nèi)控問題整改情況,審議通過了《2022年內(nèi)部審計工作計劃》。
會議強調(diào),審計工作是對集團整體工作的糾偏,是集團各項工作穩(wěn)步健康運轉的重要保障。各單位要高度重視審計工作,切實增強審計工作的責任感和使命感,進一步完善審計制度體系建設,充分發(fā)揮審計參謀、預警作用,為集團決策、經(jīng)營管理等各項工作提供有力支撐。
會議要求,要加強對審計政策法規(guī)的學習,切實提升審計人員專業(yè)素養(yǎng)和依法審計能力;要把審計工作落實到日常工作的方方面面,牢固樹立規(guī)矩意識,避免出現(xiàn)較大審計風險。要按照最新文件精神和集團實際情況,動態(tài)完善現(xiàn)有制度體系,進一步加強內(nèi)控監(jiān)督機制建設和標準化體系建設,做好內(nèi)控信息化建設和集團數(shù)字化建設相結合,建立健全預警提醒機制,有效規(guī)避經(jīng)營風險。要加強內(nèi)控執(zhí)行的穿透監(jiān)管,加大審計監(jiān)督與紀檢監(jiān)察監(jiān)督的聯(lián)動力度,切實做好重大線索移交工作,確保內(nèi)控體系的剛性約束。要正確看待審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題和短板,認真抓好整改落實,全面補齊工作短板,促進集團審計工作邁上新臺階;要深入剖析問題原因,舉一反三、引以為戒,采取有效措施堅決杜絕類似問題再次發(fā)生。
各部門、各子公司主要負責人參加。