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灃西集團召開審計委員會2024年第1次會議

4月9日下午,灃西集團召開審計委員會2024年第1次會議,集團黨委書記、董事長、審計委員會主任楊建柱主持會議并講話,其他在家班子成員參加。

會議學(xué)習(xí)傳達(dá)了2024年全國審計工作會議精神和省委書記、省委審計委員會主任趙一德在省委審計委員會上的講話精神,聽取了《灃西集團2024年度內(nèi)審、內(nèi)控項目計劃》匯報,并安排部署2024年度審計工作。

會議強調(diào)

要充分發(fā)揮審計工作服務(wù)集團中心業(yè)務(wù)的職能,依法依規(guī)執(zhí)行審計項目,狠抓整改落實,強化標(biāo)本兼治,提升審計效果,不斷開創(chuàng)集團審計工作新局面。

會議要求

一要堅定信心,當(dāng)好“經(jīng)濟衛(wèi)士”。要緊跟集團發(fā)展步伐,由傳統(tǒng)的查錯防弊、保護(hù)資產(chǎn)安全向增加集團核心競爭力、實現(xiàn)集團發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變,不斷強化經(jīng)營效益等方面的監(jiān)督職責(zé),堵塞重大風(fēng)險漏洞。

二要樹立決心,強化整改工作。要深挖集團經(jīng)營發(fā)展風(fēng)險隱患,創(chuàng)新整改方式,把揭示問題“上半篇文章”和審計整改“下半篇文章”貫通起來,一體化推進(jìn)。

三要保持恒心,建立長效機制。要牢固樹立風(fēng)險防范意識,完善以內(nèi)審為核心的綜合監(jiān)督體系,持續(xù)優(yōu)化內(nèi)部控制制度,確保集團戰(zhàn)略決策有效執(zhí)行。

各部門、各子公司主要負(fù)責(zé)人參加。